1. Tổng quan
Nội dung:
- Điều kiện áp dụng
- Các bước thực hiện trên phần mềm: khai báo vật tư, đơn đặt hàng, xuất kho, hạch toán chi phí, xác định kỳ tính giá thành, phân bổ chi phí chung, nghiệm thu đơn hàng
Phạm vi áp dụng: Kế toán, quản lý sản xuất, quản lý kho, quản lý đơn hàng
2. Điều kiện áp dụng
3. Các bước thực hiện trên phần mềm
3.1 Khai báo nguyên vật liệu sản xuất và thành phẩmBước 1: Vào Danh mục\Vật tư hàng hoá\Vật tư hàng hoá.
Bước 2: Chọn chức năng Thêm.
Bước 3: Khai báo nguyên vật liệu hoặc thành phẩm:
Lưu ý: Khi khai báo thành phẩm, thực hiện khai báo thêm định mức nguyên vật liệu sử dụng để sản xuất ra thành phẩm bên tab Định mức nguyên vật liệu.
Bước 4: Sau khi khai báo xong, nhấn Cất. 3.2 Khai báo đơn đặt hàng được sử dụng để tập hợp chi phí khi tính giá thànhBước 1: Vào phân hệ Bán hàng\tab Đơn đặt hàng, chọn chức năng Thêm.
Bước 2: Khai báo thông tin về đơn đặt hàng. => Để tập hợp được chi phí theo đơn hàng khi tính giá thành, cần phải tích chọn thông tin Tính giá thành trên đơn đặt hàng.
Bước 3: Sau khi khai báo xong nhấn Cất. Lưu ý: Sau khi thực hiện đơn hàng, cần cập nhật tình trạng của Đơn đặt hàng theo đúng thực tế để quản lý được tình trạng thực hiện của đơn hàng (nếu đơn đặt hàng được chọn để lập chứng từ bán hàng, phần mềm sẽ tự động chuyển trạng thái của đơn hàng sang Đang thực hiện). 3.3 Xuất kho nguyên vật liệu sản xuấtBước 1: Vào phân hệ Kho\tab Lệnh sản xuất, chọn chức năng Thêm.
Bước 2: Khai báo lệnh sản xuất. Bước 3: Chọn các thành phẩm và nhập số lượng cần sản xuất, hệ thống sẽ tự động tính ra số lượng nguyên vật liệu cần để sản xuất căn cứ vào thông tin định mức NVL đã được thiết lập ở Bước 1.
Bước 4: Nhấn Cất. Bước 5: Chọn chức năng Lập phiếu xuất trên lệnh sản xuất. Bước 6: Tích chọn các thành phẩm cần xuất NVL, nhấn Đồng ý.
Bước 7: Nhập bổ sung các thông tin còn thiếu cho chứng từ xuất kho như lý do xuất, TK Nợ,…
Bước 8: Chọn thông tin Khoản mục CP và Đơn hàng bên tab Thống kê.
Bước 9: Nhấn Cất. Lưu ý:
3.4 Hạch toán các chi phí phát sinh
Các chi phí phát sinh liên quan đến việc tính giá thành (Nợ TK 154) có thể được hạch toán trên phân hệ Tiền mặt, Tiền gửi hoặc Tổng hợp.
Lưu ý:
3.5 Xác định kỳ tính giá thànhBước 1: Vào phân hệ Giá thành\tab Đơn hàng, chọn chức năng Thêm.
Bước 2: Chọn kỳ tính giá thành và nhấn nút Lấy dữ liệu, phần mềm sẽ tự động lấy lên những đơn hàng cần tính giá thành trong kỳ đã chọn.
Bước 3: Nhấn Cất. Lưu ý: Sử dụng chức năng Chọn/Loại bỏ để chọn bổ sung hoặc xóa các đơn hàng trên danh sách. 3.6 Phân bổ chi phí chung
Với các doanh nghiệp tính giá xuất kho theo phương pháp Bình quân cuối kỳ, trước khi thực hiện phân bổ chi phí chung cần phải thực hiện chức năng Tính giá xuất kho trên phân hệ Kho. Sau đó, thực hiện phân bổ chi phí chung theo hướng dẫn sau:
Bước 1: Vào phân hệ Giá thành\tab Đơn hàng. Bước 2: Chọn kỳ tính giá thành trên danh sách và chọn chức năng Phân bổ chi phí chung bên thanh tác nghiệp (chọn chức năng Phân bổ chi phí chung).
Bước 3: Nhấn Đồng ý, hệ thống sẽ tổng hợp các chứng từ xuất kho NVL, hạch toán chi phí lương, chi phí sản xuất chung có hạch toán Nợ TK 154, chọn Khoản mục CP nhưng chưa chọn Đơn hàng để thực hiện việc phân bổ. Bước 4: Nhập tỷ lệ phân bổ và lựa chọn tiêu thức phân bổ.
Bước 5: Nhấn Phân bổ, hệ thống sẽ tự động phân bổ chi phí theo từng đơn hàng trong kỳ tính giá thành.
Bước 6: Nhấn Cất. Lưu ý:
3.7 Nghiệm thu đơn hàngBước 1: Vào phân hệ Giá thành\tab Đơn hàng. Bước 2: Chọn kỳ tính giá thành trên danh sách và chọn chức năng Nghiệm thu đơn hàng bên thanh tác nghiệp (chọn chức năng Nghiệm thu đơn hàng).
Bước 3: Chọn kỳ tính giá thành và tích chọn các đơn hàng cần nghiệm thu.
Lưu ý: Nhấn Lấy dữ liệu để xem được doanh thu đã phát sinh theo từng đơn hàng. Bước 4: Nhấn Đồng ý, hệ thống sẽ tự động tổng hợp chi phí của từ TK 154 để kết chuyển sang TK 632. Bước 5: Nhập kết quả nghiệm thu cho từng đơn hàng.
Bước 6: Nhấn Cất. |





















