1. Tổng quan
Mục đích: Bài viết hướng dẫn cách hạch toán kế toán cho hóa đơn điều chỉnh trên phần mềm khi phần mềm chưa tự động sinh các chứng từ hạch toán điều chỉnh.
Nội dung bài viết bao gồm hướng dẫn lập chứng từ điều chỉnh tăng, điều chỉnh giảm và các lưu ý khi thực hiện hạch toán cho hóa đơn điều chỉnh.
Phạm vi đáp ứng: Áp dụng cho kế toán doanh nghiệp sử dụng phần mềm MISA, các bộ phận liên quan đến phát hành và hạch toán hóa đơn điều chỉnh.
2. Hướng dẫn hạch toán hóa đơn điều chỉnh
Lưu ý chung:
- Lập nhanh chứng từ hạch toán điều chỉnh từ hóa đơn điều chỉnh theo hướng dẫn tại đây.

- Nếu hóa đơn điều chỉnh đã phát hành trên meInvoice Web (không xuất trên ASP Kế toán) thì thực hiện lấy hóa đơn đó về theo hướng dẫn tại đây.
- Chỉ thực hiện hạch toán cho hóa đơn điều chỉnh, không khai báo lại các thông tin như Ký hiệu, Số hóa đơn, Ngày hóa đơn,… vì hóa đơn điều chỉnh phát hành đã có các thông tin này và đủ điều kiện để kê khai lên Bảng kê thuế bán ra trên phần mềm.
2.1. Trường hợp hạch toán ĐIỀU CHỈNH TĂNGHạch toán cho hóa đơn điều chỉnh tăng. Thực hiện 1 trong 2 cách sau: Cách 1: Lập Chứng từ bán hàng
Cách 2: Lập Chứng từ nghiệp vụ khác
Lưu ý:
2.2. Trường hợp hạch toán ĐIỀU CHỈNH GIẢMHạch toán cho hóa đơn điều chỉnh giảm. Thực hiện 1 trong 2 cách sau: Cách 1: Lập Chứng từ Giảm giá hàng bán Bước 1: Vào phân hệ Bán hàng / tab Giảm giá hàng bán / nhấn Thêm
Bước 2:
Cách 2: Lập Chứng từ nghiệp vụ khác
Lưu ý:
|





